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    液晶材料领域的先进技术和经验,开创液晶材料国产化先河,已经发展成为我国规模大、品种全、服务完善的液晶材料金牌企业,并创立了国产液晶自主品牌“slichem”。石家庄诚志永华为全球最大的TN/STN混合液晶材料供应商、大中华地区最大的混合液晶材料供应商及OLED材料新锐供应商。为顺应未来的技术发展趋势,公司在包括PDLC等非显示材料领域以及OLED材料、其它显示用化学品等平板显示的前沿技术和产品开发
    html/2022-04/20/content_74601151.htm    2022-04-20

    执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘大华为公司2022年度审计机构。 (二)独立董事的事前认可情况和独立意见 独立董事对续聘审计机构事项发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见2022年4月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第七届董事会
    html/2022-04/20/content_74601155.htm    2022-04-20

    ,业务覆盖全国31个省份。在与主要客户关系方面,公司已与华为合作超过20年,曾先后荣获华为各类奖项40多项,包括“全球合作伙伴五星金奖”,连续11年获得“中国区金牌合作伙伴奖”,连续3年获得“企业服务战略贡献奖”,获得其“中国政企服务金牌供应商奖”。此外,公司与中兴通讯、中国移动、中国电信、中国联通等合作超过10年,获得中兴通讯“战略合作伙伴特等奖”等。 嘉环科技以“成为智能世界的一站式服务
    html/2022-04/20/content_74601182.htm    2022-04-20

    董事和法定代表人单德堂,时任易见股份总裁吴江,时任易见股份副总经理和首席风险官、总经理、副总经理、技术中心主任王跃华为易见股份信息披露违法行为的其他直接责任人员。 保证年报真实、准确、完整的易见股份时任董事、副总经理、董秘徐蓬,时任董事长任子翔,时任董事苏丽军、罗寅、徐加利,时任独立董事李洋、梁志宏,时任高级管理人员邵凌、马赛荣,时任监事王刚、嵇长青、谢建辉没有证据证明勤勉尽责,是易见股份
    html/2022-04/20/content_74601184.htm    2022-04-20

    稳定的合作关系,主要客户包括小米、华为、荣耀、vivo、OPPO、传音、诺基亚、MOTO等知名手机品牌商,客户群体覆盖全球多个国家和地区。随着智能手机等行业的市场集中度进一步提升,头部手机品牌市场份额持续提高,依托公司积累的头部手机品牌客户资源,公司市场份额将得到进一步提高。随着40W、60W、66W、120W等大功率快充技术快速发展,公司快速充电器单价和销售占比亦持续提升。此外,公司还充分利用现有
    html/2022-04/20/content_74601265.htm    2022-04-20

    质量进行了充分了解。结合公司实际情况,董事会审计委员会认可中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信状况,同意聘任中兴华为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。 (二)公司独立董事关于本次聘任会计事务所发表了事前认可及独立意见,认为中兴华具有证券、期货等相关业务执业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2022年度
    html/2022-04/20/content_74601400.htm    2022-04-20

    研发已进入量产阶段,相关产品和技术已逐步推向市场,最新的超薄高色域量子点区域调光平板显示技术已应用于华为智慧屏项目。公司Mini LED显示技术入选安徽省重大科技专项,目前已实现量产。 2、健康智能光源系统包括灯具产品、光源产品。其中:灯具产品包括健康智能护眼台灯、智能吸顶灯、面板灯等。公司研发推广的全光谱健康护眼台灯,其具有与自然光接近的连续光谱,短波高能量蓝光占比小于50%,具有高显
    html/2022-04/20/content_74601469.htm    2022-04-20

    审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用,预计本期财务报告审计费用为100万元,内部控制审计费用为30万元。 二、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为中兴华为公司提供审计服务中能遵循独立、客观、公正的执业准则,财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。公司董事会
    html/2022-04/20/content_74601566.htm    2022-04-20

    、公允地反映公司财务状况、经营成果,中兴华的独立性符合相关规定,其专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好,为保持审计工作的连续性,董事会审计委员会同意向董事会提议续聘中兴华为公司2022年度审计机构和内控审计机构。 2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见,中兴华具备证券、期货相关执业资质,具备为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力,在形式上和实质上与上市公司保持独立,能够
    html/2022-04/20/content_74601643.htm    2022-04-20

    的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”) ● 履行的审议程序:厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》,同意续聘大华为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息
    html/2022-04/20/content_74601725.htm    2022-04-20

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