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    审计工作的连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会提议,拟续聘中兴财光华为公司2021年度审计机构,负责公司财务审计和内控审计工作,聘用期限为一年,审计费用预计165万元,其中年报审计费用105万元,内部控制审计费用60万元。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是中国会计师事务所行业中机构健全、制度
    html/2021-04/27/content_74463470.htm    2021-04-27

    26日上午9:30在公司会议室以通讯方式召开,会议通知及会议材料于2021年4月16日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持,本次会议审议并一致通过了以下议案: 一、审议通过《关于选举蔡再华为公司第四届董事会董事长的议案》 选举蔡再华先生为公司第四届董事会
    html/2021-04/27/content_74463496.htm    2021-04-27

    换热器等。公司在2020年推出系列的水冷机组并开始批量应用于国内外各种储能应用场景。 公司产品技术类别与型号齐全,客户化定制能力强,不断拓展设备机柜散热新需求,在该领域公司通过直接将产品销售并服务于华为、中兴、烽火、锐科、迈瑞、阳光电源、比亚迪、Eltek等各行业国内外知名设备制造商。凭借公司扎实的技术创新能力、优良的产品品质、有竞争力的性价比和品牌美誉度,在通信、储能、ETC等行业中保
    html/2021-04/27/content_74463546.htm    2021-04-27

    ,坚持清洁绿色发展理念,全年累计投入各类环保资金2.56亿元,未发生重大突发环保事件。马兰矿、水峪煤业和腾晖煤业分别获得国家级和省级“绿色矿山”荣誉称号。 二、聚焦主业,协同发展,企业发展动能持续发力 聚焦煤炭主业,先进产能建设取得突破。优化采掘衔接、系统设置、盘区布置、巷道设计、支护方式和劳动组织,减头减面、减人提效,提高全员工效;加强与华为公司战略合作,助力智能化矿井和智能化
    html/2021-04/27/content_74463550.htm    2021-04-27

    )有限公司旗下多家子公司形成了稳定供货关系,取得了公司进军声学行业的又一阶段性胜利;在笔电领域中,公司多个体系产品在华为、联想、戴尔等主流笔记本项目得到成熟应用;在安防领域中,公司为海康威视及大华股份等提供多款结构粘接产品。 在汽车及轨道交通领域,公司的产品得到南京浦车、上海阿尔斯通、长客、一汽、宁德时代及国轩高科等企业的认可,在元器件的密封、三防保护、结构粘接等领域发挥作用,并为未来在这
    html/2021-04/27/content_74463692.htm    2021-04-27

    □适用 √不适用 联系人和联系方式 ■ 2报告期公司主要业务简介 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司主营业务为智能音频SoC芯片的研发、设计与销售,为客户提供AIoT场景下具有语音交互能力的边缘智能主控平台芯片,产品广泛应用于智能蓝牙耳机、Type-C 耳机、WiFi智能音箱等低功耗智能音频终端产品。 公司产品已经进入三星、华为
    html/2021-04/27/content_74463782.htm    2021-04-27

    审计委员会审议,董事会同意续聘大华为公司2021年度审计机构。根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,与审计机构根据市场行情协商确定 2021 年度审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业
    html/2021-04/26/content_74462328.htm    2021-04-26

    和应用解决方案创新,不断创造和引领新型应用市场,持续扩大产品市场空间,巩固公司在行业内的领先地位。取得了包括ABB、比亚迪、格力、固德威、华为、锦浪科技、美的、TDK、台达、阳光电源、伊顿、中兴通讯(按字母排序,排名不分先后)等众多国内外知名企业的认可并建立了长期稳定合作关系。 2020年,公司荣获了国家工信部专精特性“小巨人”企业称号,该称号的授予是对公司在金属软磁材料领域的强大综合
    html/2021-04/26/content_74462334.htm    2021-04-26

    ”)为公司及2021年度的审计机构。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 在2020年审计工作中,大华遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了2020年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性,经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议,公司拟续聘大华为公司2021年度审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜
    html/2021-04/26/content_74462342.htm    2021-04-26

    .cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。 (七)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》 在2020年审计工作中,大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了2020年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性,经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议,公司拟续聘大华为公司
    html/2021-04/26/content_74462344.htm    2021-04-26

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