◎记者 吴正懿 ○编辑 邵好 身为曾供职华为20年的职场“老兵”,姚巍攻下了最难啃的巴西市场,却在职级晋升的当口,回到杭州担任传化智联总裁一职。 “机缘巧合吧。”他谈起这一选择,“华为巴西市场的打开,正是由于我主导的一系列供应链变革,这和传化智联的模式非常契合。” 入职传化智联并调研了半年后,姚巍对未来成竹在胸:“我的主要任务是重新排列 html/2021-03/24/content_74433515.htm 2021-03-24
手机ODM行业中处于龙头地位,客户包括华为、小米、MOTO、LG、中国移动、北美运营商等。近年来,公司持续向智能终端延伸,对平板电脑、笔记本电脑、TWS耳机等产品进行持续投入,目前已经获得多个优质客户。安世半导体在其所处的双极性器件、保护器件、逻辑器件、车用MOSFET领域均处于领先地位,下游合作伙伴覆盖汽车、工业与动力、移动及可穿戴设备、消费及计算机等领域内全球顶尖的制造商和服务商。在5G、汽车电子以及 html/2021-03/24/content_74433771.htm 2021-03-24
变化,公司及时调整年度市场拓展策略,持续强化市场赋能支持,并进行有效部署,保障公司外拓业务高质量快速发展。全年通过招投标拓展了国管局82号办公区、招商证券大厦、湖南省移动、广州大学、山东第一医科大学、广州博物馆、成都双流人民医院、中山大学第八附属医院、湖南某部队营区等涵盖各业态的大批优质项目,并接连进驻阿里巴巴滨江园区、华为物流园、华为北京基地、字节跳动北京培训中心等高端项目,实现目标市场中市场份额、项目 html/2021-03/23/content_74407177.htm 2021-03-23
数字电视终端研发及产业化发展的业务方向。 这样转型的代价是其他项目全部掐断。壮士断腕、埋头攻关期间,数字机顶盒产品市场又迎来长达3年的残酷洗牌,2007年,包括华为、海尔、TCL等知名企业陆续选择退出。 2008年,九联科技终于从技术和商业模式上实现了突破。而彼时,经济危机蔓延全球,包括广电行业在内的众多行业遭遇冲击,损失惨重。 詹启军则直面困难,另辟蹊径,与银行等金融创新 html/2021-03/23/content_74407272.htm 2021-03-23
。董事会审计委员会发表书面审核意见如下: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)具有丰富的执业经验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,为保证审计工作的连续性和稳健性,公司续聘大华为公司2021年度审计机构,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。其中公司财务报告审计费用60万元,内部控制审计15万元。 2、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项 html/2021-03/23/content_74407339.htm 2021-03-23
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华”)持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证,具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2020年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,体现了良好的职业道德和专业的职业素养,较好地完成了公司的审计工作任务。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘中审华为公司2021年度审计机构。公司董事会提请 html/2021-03/23/content_74408055.htm 2021-03-23
变化,公司及时调整年度市场拓展策略,持续强化市场赋能支持,并进行有效部署,保障公司外拓业务高质量快速发展。全年通过招投标拓展了国管局82号办公区、招商证券大厦、湖南省移动、广州大学、山东第一医科大学、广州博物馆、成都双流人民医院、中山大学第八附属医院、湖南某部队营区等涵盖各业态的大批优质项目,并接连进驻阿里巴巴滨江园区、华为物流园、华为北京基地、字节跳动北京培训中心等高端项目,实现目标市场中市场份额、项目 html/2021-03/23/content_74434016.htm 2021-03-23
数字电视终端研发及产业化发展的业务方向。 这样转型的代价是其他项目全部掐断。壮士断腕、埋头攻关期间,数字机顶盒产品市场又迎来长达3年的残酷洗牌,2007年,包括华为、海尔、TCL等知名企业陆续选择退出。 2008年,九联科技终于从技术和商业模式上实现了突破。而彼时,经济危机蔓延全球,包括广电行业在内的众多行业遭遇冲击,损失惨重。 詹启军则直面困难,另辟蹊径,与银行等金融创新 html/2021-03/23/content_74434078.htm 2021-03-23
。董事会审计委员会发表书面审核意见如下: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)具有丰富的执业经验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,为保证审计工作的连续性和稳健性,公司续聘大华为公司2021年度审计机构,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。其中公司财务报告审计费用60万元,内部控制审计15万元。 2、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项 html/2021-03/23/content_74434145.htm 2021-03-23
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华”)持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证,具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2020年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,体现了良好的职业道德和专业的职业素养,较好地完成了公司的审计工作任务。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘中审华为公司2021年度审计机构。公司董事会提请 html/2021-03/23/content_74434347.htm 2021-03-23
|