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    ; (3)批准2020年度销售化工产品预计金额78,495万元; 在表决时,关联股东中国石化集团资产经营管理有限公司回避,未参与表决。 7、关于支付2019年度审计报酬和聘请2020年度审计机构的报告 (1)同意支付中审华会计师事务所(以下称“中审华”)2019年度审计报酬58万元并承担中审华为公司提供审计服务期间的差旅费。 (2)续聘中审华为公司2020年度
    html/2020-04/29/content_74047405.htm    2020-04-29

    华作为公司2019年度审计机构,依法公正执业,坚持独立审计原则,真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流状况,出色完成公司2019年度审计工作,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘中审华为公司2020年度审计机构,聘用期限一年,并授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署
    html/2020-04/29/content_74047417.htm    2020-04-29

    》等相关法律、法规和政策的要求,勤勉尽责、细致严谨,并坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性,公司拟继续聘任大华为公司2020年度审计机构,聘期一年。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2020年度的具体审计要求和审计范围与大华协商确定相关的审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息
    html/2020-04/29/content_74047460.htm    2020-04-29

    巩固提升华为、中钢集团、白云电器、牧原股份、葛洲坝集团、招商地产等既有战略客户业务合作基础上,重点发展新客户、新业务与新项目,并已实现新突破。2019年,公司行业市场拓展成绩可圈可点,成功进驻碧桂园、新力地产等百强房企10家,入围中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国电建等大型央企成员企业战略供应商,新攻克山西电力、甘肃电力、内蒙电力3家省级电力公司,并与江苏其厚、莫朗电气、博时达集团等40
    html/2020-04/29/content_74047583.htm    2020-04-29

    股份有限公司(以下简称:“公司”)于2020年4月27日召开了第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构及确认2019年度审计费用的议案》,拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“中兴华”)为公司2020年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。 现将公司拟继续聘请中兴华为公司2020年度审计机构的有关情况公告如下: 一、拟聘任会计师
    html/2020-04/29/content_74047615.htm    2020-04-29

    、LG、华为、宏碁、联想、百度、腾讯、阿里、Wacom、京瓷等国际知名品牌提供直接或间接服务,其中平板电脑显示模组2019年市场占有率约14.9%。 3公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 ■ 3.2报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 ■ 季度数据与已
    html/2020-04/29/content_74047664.htm    2020-04-29

    内国内外主流的厂商和ODM厂商建立了稳固的合作关系。下属子公司深圳凯茂科技专注于2D/2.5D/3D玻璃前后盖板的生产和加工,主要客户康宁、群创、灿光、信利、TPK、合力泰等。主要终端客户:OPPO、华为、小米、SONY、ASUS华硕、宝马等国内外一线品牌都与深圳凯茂有密切的合作。 汽车零部件领域,公司主要生产新能源汽车“三电系统”的精密铝合金结构件,现有主要客户是特斯拉、马勒贝洱、大陆、群志
    html/2020-04/29/content_74047695.htm    2020-04-29

    文化面向全球焕新升级。报告期,秉持“优秀传承+与时俱进”的理念,公司将“滋养生命活力,让世界共享健康,是我们存在的价值和意义”的企业文化内涵进行了诠释,将“守护全球营养健康”作为全体伊利人的梦想,也进一步增强了伊利人的使命感。在加速国际化发展的背景下,公司核心价值观迭代升华为“卓越、担当、创新、共赢、尊重”,有利于凝聚更多不同国家、地域、文化、经历、教育背景的多元人才,也有利于促进企业在全球的交流、协同
    html/2020-04/29/content_74047710.htm    2020-04-29

    、客观、公正的执业准则,按进度完成了各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允的反映京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务情况和经营成果,较好的履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会提议,拟续聘中兴财光华为公司2020年度审计机构,负责公司财务审计和内控审计工作,聘用期限为一年,审计费用预计170万元
    html/2020-04/29/content_74047723.htm    2020-04-29

    流动性的标准化资产,其中西电财司自营投资业务额度不超过其行业监管制度规定上限,剩余未使用额度均为中国西电委托西电财司投资或自主投资业务额度。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 十七、审议通过了关于变更部分子公司董事的议案; 1.推荐施俊华为常州西电变压器有限责任公司董事; 2.委派郎慧绘为西安西电商业保理有限公司执行董事,不再委派邓春燕为西安西电商业保理
    html/2020-04/29/content_74047725.htm    2020-04-29

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